добрый день, ООО на ОСНО, получили требование из ифнс по ндс за 3 кв 2022, код ошибки 4. в декабре 2021 провели с-ф на аванс выданные Лизингодателю, начиная с 4 кв 2021 г. восстанавливали не так как лизингодатель. ИФНС в ошибках указала 4 кв 2021, 1,2,3 кв 2022 г. Звонили ИФНС, сказали, что только декларацию за 3 кв 2022 г надо пересдать.
Подскажите, пжлст, как это правильно сделать в 1с? В регламентных операциях в Формировании записей Книги продаж за 3 кв 2022 поставить правильную сумму по восстанавливаемому НДС за 4 кв 2021,1,2,3 кв 2022 или сделать это через документ в регламентных операциях Восстановление НДС?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1996) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.118.14)
спасибо